Orden de Compra. Nº3379-1375-SE08 "FLETE"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3379-1375-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2008
Nombre de la Orden de Compra FLETE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FLETE TERRESTRE NACIONAL
Proveniente de Licitación 3379-4-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna -1
Impuesto 155740,53
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOE GONZALEZ BURGOS
R.U.T. 2.593.889-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en camión1UnidadServicios de transporte regional o nacional en camiónORDEN DE FLETE FISCAL N° 28721, FACTURA N° 34292 $ 819.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.687 $ 819.687
Total Neto $ 819.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.741
TOTAL OC $ 975.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.