Orden de Compra. Nº3379-2425-SE08 "FLETE"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3379-2425-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2008
Nombre de la Orden de Compra FLETE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FLETE TERRESTRE NACIONAL
Proveniente de Licitación 3379-4-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna -1
Impuesto 153717,6
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANDRES JOHN ESTEBAN VALENZUELA FONCEA
R.U.T. 7.412.297-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en camión1UnidadServicios de transporte regional o nacional en camiónORDEN DE FLETE FISCAL N° 28545, FACTURA N° 02005 $ 809.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.040 $ 809.040
Total Neto $ 809.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.718
TOTAL OC $ 962.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.