Orden de Compra. Nº3379-577-SE11 "Fletes"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3379-577-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Fletes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3379-7-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Personal del Ejército - DPE
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T. 61.101.462-7
Dirección de Facturación Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 128989,29
Dirección de Envío de la Factura Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOE GONZALEZ BURGOS
Razón Social NOE GONZALEZ BURGOS
R.U.T. 2.593.889-5
Sucursal NOE GONZALEZ BURGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de transporte regional o nacional en cam1UnidadTraslado Automóvil Pta. Arenas La Serena, Orden de Fletes Fiscal Nº33009  $ 678.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.891 $ 678.891
Total Neto $ 678.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.989
TOTAL OC $ 807.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.