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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3379-577-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Fletes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3379-7-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Direccion De Personal Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.462-7 |
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Dirección de Facturación |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
128989,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOE GONZALEZ BURGOS |
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Razón Social |
NOE GONZALEZ BURGOS
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R.U.T. |
2.593.889-5 |
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Sucursal |
NOE GONZALEZ BURGOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad | Traslado Automóvil Pta. Arenas La Serena, Orden de Fletes Fiscal Nº33009 | |
$ 678.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 678.891
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$ 678.891
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Total Neto
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$ 678.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.989
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$ 807.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.