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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3379-656-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES TERRESTRES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3379-1-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Personal del Ejército - DPE |
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Razón Social |
Direccion De Personal Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.462-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tupper N° 1725, Edif. B, 2° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Direccion De Personal Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.462-7 |
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Dirección de Facturación |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PULLMAN TUR |
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Razón Social |
TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA
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R.U.T. |
76.306.980-k |
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Sucursal |
PULLMAN TUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad | Pasajes Terrestres Nacionales, Santiago al Norte del País, Orden de Pasajes Fiscal N°90398. | |
$ 2.551.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.551.920
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$ 2.551.920
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Total Neto
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$ 2.551.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.551.920
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.