|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3379-718-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3379-11007-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Direccion De Personal Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.462-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-02-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Turismo Latrach Ltda. |
|
Razón Social |
TURISMO LATRACH LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.898.540-k |
|
Sucursal |
Turismo Latrach Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 3 | Unidad | | Pasajes aereos internacionales SCL-SAT-DAY-WAS-SCL, Orden de pasaje fiscal Nº85210 |
US$ 4.449,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 13.347,00
|
US$ 13.347,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 13.347,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
Exento 0 %
|
US$ 0,00
|
|
US$ 13.347,00
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.