Orden de Compra. Nº
3379-770-SE10
"
FLETE
"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Personal Del Ejercito
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3379-770-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra
FLETE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3379-11006-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Personal del Ejército - DPE
Razón Social
Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T.
61.101.462-7
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno 45 P8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Direccion De Personal Del Ejercito
R.U.T.
61.101.462-7
Dirección de Facturación
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
988733,4
Dirección de Envío de la Factura
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRES VALENZUELA FONCEA
Razón Social
ANDRES JOHN ESTEBAN VALENZUELA FONCEA
R.U.T.
7.412.297-3
Sucursal
ANDRES VALENZUELA FONCEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam
1
Unidad
Traslado menaje de casa ANTOFAGASTA-LA SERENA, orden de flete fiscal Nº31761
$ 474.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 474.832
$ 474.832
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam
1
Unidad
Traslado ARICA-CALAMA, orden de flete fiscal Nº31181
$ 385.931,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 385.931
$ 385.931
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam
2
Unidad
Traslado menaje de casa SANTIAGO-ARICA, orden de flete fiscal Ns.31591-31491
$ 940.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880.720
$ 1.880.720
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam
1
Unidad
traslado efectos personales ARICA-PTO.VARAS, orden de flete fiscal Nº31559
$ 831.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 831.029
$ 831.029
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam
1
Unidad
Traslado efectos personales SANTIAGO-ARICA, orden de flete fiscal Nº31823
$ 547.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.994
$ 547.994
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam
1
Unidad
Traslado menaje de casa ARICA-TALCA, orden de flete fiscal Nº31502
$ 1.083.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.083.354
$ 1.083.354
Total Neto
$ 5.203.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 988.733
TOTAL OC
$ 6.192.593
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.