Orden de Compra. Nº3380-1-D107 "caja fuerte"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura de Material de Guerra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3380-1-D107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2007
Nombre de la Orden de Compra caja fuerte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas cambio de chapa y clave de caja fuerte, y traslado
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Material de Guerra - JMG
Razón Social Jefatura de Material de Guerra
R.U.T. 61.101.048-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura de Material de Guerra
R.U.T. 61.101.048-6
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna -1
Impuesto 42978
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Bash Servicios Ltda.
R.U.T. 77.939.870-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161801
Chapas de seguridad1UnidadChapas de seguridadCambio de chapa y clave de seguridad $ 115.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadServicios de transporte local en camiónTraslado de caja fuerte $ 111.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
Total Neto $ 226.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.978
TOTAL OC $ 269.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.