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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3380-86-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3380-27-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Los productos deben ser entregados junto con su respectiva factura en el Regimiento Logístico del Ejército Nº2 "Arsenales de Guerra" ubicado en Blanco Encalada Nº1724 |
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Proveniente de Licitación
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3380-27-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAF - Material y Sistemas de Armas |
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Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo a la Fuerza
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
5156600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
TECNOLOGIA,LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO MILITAR S.A.
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R.U.T. |
76.409.310-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 118 | Unidad | Conjuntos generales de herramientas | Cajas de insumos y herramientas (conforme a anexo adjunto) |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.140.000
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$ 27.140.000
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Total Neto
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$ 27.140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.156.600
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$ 32.296.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.