Orden de Compra. Nº3381-103-AG25 "ADQ DE UTILES DE ASEO PARA LOS SLCS DE ESTA UR. 3381-111-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE UTILES DE ASEO PARA LOS SLCS DE ESTA UR. 3381-111-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Av Laraguibel sin numero, San Isidro Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 151089,9
Dirección de Envío de la Factura Av Laraguibel sin numero, San Isidro Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kromo
Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T. 76.693.078-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kromo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas96UnidadCERA LÍQUIDA EXTRA BRILLO 900 ML ROJA  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720
12141901
Cloro Cl18UnidadCLORO 5 LTS   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220
47121605
Limpiadores de suelo48UnidadLIMPIA PISO AROMA PRIMAVERA 900 CC  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLÓN TRADICIONAL  $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPERO 50X50 SIMPLE CON OJAL  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR CREMA TIPO CIF O SIMILAR 750 GR  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
47121605
Limpiadores de suelo50UnidadVIRUTILLA PARA PISO DE MADERA Nº4 GRUESA  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
47131611
Palas para basura10UnidadPALA ECONÓMICA CON MANGO  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadBARRE AGUA BASE 44 CM MAGO METÁLICO  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
12191501
Solventes aromáticos29UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DE LAVANDA 225 GR  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLIMPIAVIDRIO MULTIUSO 500 CC  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
14111703
Toallas de papel30PackTOALLA NOVA JUMBO DE 2 UND  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
14111704
Papel higiénico30PackPAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 6 UND  $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.700 $ 224.700
47131602
Paños de limpieza absorbente20PackPAÑO ESPONJAS MULTIUSO DE 6 UND  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
47131603
Esponjas30PackESPONJAS ABRASIVA ESTÁNDAR DE 3 UND  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 90X120   $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140
Total Neto $ 795.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.090
TOTAL OC $ 946.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.