Orden de Compra. Nº
3381-103-AG25
"
ADQ DE UTILES DE ASEO PARA LOS SLCS DE ESTA UR. 3381-111-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3381-103-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE UTILES DE ASEO PARA LOS SLCS DE ESTA UR. 3381-111-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Facturación
Av Laraguibel sin numero, San Isidro Quillota
Comuna
Quillota
Impuesto
151089,9
Dirección de Envío de la Factura
Av Laraguibel sin numero, San Isidro Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kromo
Razón Social
INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T.
76.693.078-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kromo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
96
Unidad
CERA LÍQUIDA EXTRA BRILLO 900 ML ROJA
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.720
$ 126.720
12141901
Cloro Cl
18
Unidad
CLORO 5 LTS
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.220
$ 41.220
47121605
Limpiadores de suelo
48
Unidad
LIMPIA PISO AROMA PRIMAVERA 900 CC
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.120
$ 33.120
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLÓN TRADICIONAL
$ 1.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.520
$ 26.520
47131609
Magos para escobas o traperos
30
Unidad
TRAPERO 50X50 SIMPLE CON OJAL
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
LIMPIADOR CREMA TIPO CIF O SIMILAR 750 GR
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.160
$ 14.160
47121605
Limpiadores de suelo
50
Unidad
VIRUTILLA PARA PISO DE MADERA Nº4 GRUESA
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.500
$ 26.500
47131611
Palas para basura
10
Unidad
PALA ECONÓMICA CON MANGO
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
BARRE AGUA BASE 44 CM MAGO METÁLICO
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.900
$ 25.900
12191501
Solventes aromáticos
29
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DE LAVANDA 225 GR
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.450
$ 30.450
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
LIMPIAVIDRIO MULTIUSO 500 CC
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
14111703
Toallas de papel
30
Pack
TOALLA NOVA JUMBO DE 2 UND
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.700
$ 128.700
14111704
Papel higiénico
30
Pack
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 6 UND
$ 7.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.700
$ 224.700
47131602
Paños de limpieza absorbente
20
Pack
PAÑO ESPONJAS MULTIUSO DE 6 UND
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
47131603
Esponjas
30
Pack
ESPONJAS ABRASIVA ESTÁNDAR DE 3 UND
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA DE BASURA 90X120
$ 2.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.140
$ 22.140
Total Neto
$ 795.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.090
TOTAL OC
$ 946.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.