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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3381-184-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE VIVERES PARA MEJORA DE SLC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3381-10-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
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R.U.T. |
75.245.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
59696,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAYORISTA IVONNE |
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Razón Social |
IVONNE DEL CARMEN MONTENEGRO ESTAY
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R.U.T. |
7.767.793-3 |
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Sucursal |
MAYORISTA IVONNE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Jugos y néctar envasados | 292 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES. | JUGOS INDIVIDUALES. |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.720
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$ 46.720
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| Postres, helados o yogurt congelado | 292 | Unidad | YOGU YOGU. | YOGU YOGU. |
$ 218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.656
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$ 63.656
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| Galletas dulces o pastelitos | 292 | Unidad | GALLETAS RELLENA. | GALLETAS RELLENA. |
$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.512
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$ 83.512
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| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 292 | Unidad | CHOCOLATES. | CHOCOLATES. |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.304
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$ 120.304
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Total Neto
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$ 314.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.696
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$ 373.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.