Orden de Compra. Nº
3381-186-SE14
"
FDOS. INTERNOS. ADQ. ELEM. DE FERRETERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3381-186-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
FDOS. INTERNOS. ADQ. ELEM. DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3381-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Facturación
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna
Quillota
Impuesto
40947,47
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Razón Social
BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T.
81.336.500-6
Sucursal
BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
AGUARRÁS
AGUARRÁS
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
27111909
Espátulas
3
Unidad
ESPÁTULA
ESPÁTULA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.539
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ESMALTE CAFÉ MORO
ESMALTE CAFÉ MORO
$ 4.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.692
$ 9.692
31211506
Pinturas de látex
7
Unidad
LATEX BLANCO
LATEX BLANCO
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.001
$ 50.001
40142121
Carretes de manguera
50
Metro Lineal
MANGUERA DE 1/2"
MANGUERA DE 1/2"
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.650
$ 9.650
40142121
Carretes de manguera
50
Metro Lineal
MANGUERA
MANGUERA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
31231308
Tubería de bronce
5
Unidad
FITTING COMPLETO
FITTING COMPLETO
$ 4.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.635
$ 23.635
40141702
Grifos
3
Unidad
MONOMANDO LAVAMANOS
MONOMANDO LAVAMANOS
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.909
$ 18.909
27111716
Llave Torx
3
Unidad
LLAVE DE URINARIO
LLAVE DE URINARIO
$ 16.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.689
$ 49.689
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
RODILLO DE CHIPORRO
RODILLO DE CHIPORRO
$ 3.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.590
Total Neto
$ 215.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.947
TOTAL OC
$ 256.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.