Orden de Compra. Nº3381-186-SE14 "FDOS. INTERNOS. ADQ. ELEM. DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-186-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra FDOS. INTERNOS. ADQ. ELEM. DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3381-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 40947,47
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 81.336.500-6
Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRÁSAGUARRÁS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
27111909
Espátulas3UnidadESPÁTULAESPÁTULA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE CAFÉ MOROESMALTE CAFÉ MORO $ 4.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.692 $ 9.692
31211506
Pinturas de látex7UnidadLATEX BLANCOLATEX BLANCO $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.001 $ 50.001
40142121
Carretes de manguera50Metro LinealMANGUERA DE 1/2"MANGUERA DE 1/2" $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
40142121
Carretes de manguera50Metro LinealMANGUERAMANGUERA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31231308
Tubería de bronce5UnidadFITTING COMPLETOFITTING COMPLETO $ 4.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.635 $ 23.635
40141702
Grifos3UnidadMONOMANDO LAVAMANOSMONOMANDO LAVAMANOS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909
27111716
Llave Torx3UnidadLLAVE DE URINARIOLLAVE DE URINARIO $ 16.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.689 $ 49.689
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadRODILLO DE CHIPORRO RODILLO DE CHIPORRO $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
Total Neto $ 215.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.947
TOTAL OC $ 256.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.