Orden de Compra. Nº3381-212-AG25 "ADQ DE INSUMOS PARA PINTAR EL FRONTIS DEL CAS OF compra ágil: 3381-236-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-212-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS PARA PINTAR EL FRONTIS DEL CAS OF compra ágil: 3381-236-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
Comuna Quillota
Impuesto 126486,99
Dirección de Envío de la Factura AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA PARA MADERA 9" X 11" GRANO 120  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
27111909
Espátulas5UnidadESPATULA FLEXIBLE BAUKER 3" INOXIDABLE PARA DRYWALL, SIMILAR O MISMAS CARACTERISTICAS  $ 3.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410
27111909
Espátulas5UnidadESPATULA LISA PLASTICA LIZCAL 4" PARA CONCRETO Y ESTUCO  $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.355 $ 9.355
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA ENMASCARAR TESA 50 MM 50 M BEIGE UNIVERSAL  $ 3.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.590 $ 17.590
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO ANTI-GOTEO 23 CM  $ 6.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.240 $ 68.240
31211904
Brochas5UnidadBROCHA MULTIUSO KOLOR 3" PARA PINTURA Y BARNIZ PROFESIONAL  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
31211909
Bandejas de pintura10UnidadBANDEJA DE PINTURA  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE SINTETICO NEGRO BRILLANTE 1 LT  $ 15.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.564 $ 30.564
31211506
Pinturas de látex3UnidadMARMOLINA EF-5 BLANCO 25 KG  $ 35.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.846 $ 105.846
31211506
Pinturas de látex3UnidadPRIMER PINTURA ANTI-HONGOS MOHO BLANCO MATE 946 ML  $ 16.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.377 $ 49.377
31201602
Pastas5UnidadPASTA MURO TAJAMAR INTERIOR 1 KG PARA GRIETAS Y POROS BLANCO, SIMILAR O MISMAS CARACTERISTICAS  $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590 $ 7.590
44111814
Protectores para superficie de trabajo6UnidadPROTECTOR DE SUPERFICIE PLÁSTICO 4 X 5 MTS  $ 4.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.574 $ 29.574
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO 1-D  $ 71.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.060 $ 287.060
Total Neto $ 665.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.487
TOTAL OC $ 792.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.