Orden de Compra. Nº
3381-212-AG25
"
ADQ DE INSUMOS PARA PINTAR EL FRONTIS DEL CAS OF compra ágil: 3381-236-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3381-212-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE INSUMOS PARA PINTAR EL FRONTIS DEL CAS OF compra ágil: 3381-236-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Facturación
AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
Comuna
Quillota
Impuesto
126486,99
Dirección de Envío de la Factura
AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORRES MM SPA
Razón Social
TORRES MM SPA
R.U.T.
77.674.121-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA PARA MADERA 9" X 11" GRANO 120
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
27111909
Espátulas
5
Unidad
ESPATULA FLEXIBLE BAUKER 3" INOXIDABLE PARA DRYWALL, SIMILAR O MISMAS CARACTERISTICAS
$ 3.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.410
$ 16.410
27111909
Espátulas
5
Unidad
ESPATULA LISA PLASTICA LIZCAL 4" PARA CONCRETO Y ESTUCO
$ 1.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.355
$ 9.355
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
CINTA ENMASCARAR TESA 50 MM 50 M BEIGE UNIVERSAL
$ 3.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.590
$ 17.590
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO ANTI-GOTEO 23 CM
$ 6.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.240
$ 68.240
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA MULTIUSO KOLOR 3" PARA PINTURA Y BARNIZ PROFESIONAL
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
31211909
Bandejas de pintura
10
Unidad
BANDEJA DE PINTURA
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.650
$ 27.650
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE SINTETICO NEGRO BRILLANTE 1 LT
$ 15.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.564
$ 30.564
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad
MARMOLINA EF-5 BLANCO 25 KG
$ 35.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.846
$ 105.846
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad
PRIMER PINTURA ANTI-HONGOS MOHO BLANCO MATE 946 ML
$ 16.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.377
$ 49.377
31201602
Pastas
5
Unidad
PASTA MURO TAJAMAR INTERIOR 1 KG PARA GRIETAS Y POROS BLANCO, SIMILAR O MISMAS CARACTERISTICAS
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.590
$ 7.590
44111814
Protectores para superficie de trabajo
6
Unidad
PROTECTOR DE SUPERFICIE PLÁSTICO 4 X 5 MTS
$ 4.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.574
$ 29.574
31211501
Pinturas al esmalte
4
Tineta
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO 1-D
$ 71.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.060
$ 287.060
Total Neto
$ 665.721
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.487
TOTAL OC
$ 792.208
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.