Orden de Compra. Nº
3381-217-AG25
"
ADQ MATERIALES PARA EL PABELLÓN A Y B DEL CASINO DE SOF. 3381-239-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3381-217-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ MATERIALES PARA EL PABELLÓN A Y B DEL CASINO DE SOF. 3381-239-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
75.245.100-1
Dirección de Facturación
AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
Comuna
Quillota
Impuesto
90535
Dirección de Envío de la Factura
AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T.
77.821.226-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO DE CHIPORRO NATURAL DE 18 CM
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA DE 2"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30103313
Molduras no metálicas
50
Unidad
MOLDURA DE PLUMAVIT 33 X 33MM, 2MM
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.500
$ 114.500
60123601
Pegamento de purpurina
15
Unidad
PEGAMENTO DE MONTAJE 300 ML
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
31211908
Pistolas de pintar
4
Unidad
PISTOLA CALAFATERA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
PERFIL METALCOM MONTANTE 60 X 38 X 0.5MM, 2.4 MM
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
PERFIL METALCOM ESTRUCTURAL METAL 60 X 20 X 0.85 MM, 2.4 MM
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
31163301
Plancha de relleno
10
Unidad
PLANCHA VOLCANITA 10MM 120 X 240 CM
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.900
$ 65.900
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
TORNILLOS VULCANITA ROSCA GRUESA ZINC 8 X 3" CAJA 100
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
31211501
Pinturas al esmalte
5
Tineta
TINETA DE ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 30.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.500
$ 154.500
Total Neto
$ 476.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.535
TOTAL OC
$ 567.035
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.