Orden de Compra. Nº3381-217-AG25 "ADQ MATERIALES PARA EL PABELLÓN A Y B DEL CASINO DE SOF. 3381-239-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-217-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES PARA EL PABELLÓN A Y B DEL CASINO DE SOF. 3381-239-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
Comuna Quillota
Impuesto 90535
Dirección de Envío de la Factura AV. LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T. 77.821.226-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO DE CHIPORRO NATURAL DE 18 CM  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA DE 2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30103313
Molduras no metálicas50UnidadMOLDURA DE PLUMAVIT 33 X 33MM, 2MM  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500
60123601
Pegamento de purpurina15UnidadPEGAMENTO DE MONTAJE 300 ML  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
31211908
Pistolas de pintar4UnidadPISTOLA CALAFATERA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162301
Perfiles de montaje10UnidadPERFIL METALCOM MONTANTE 60 X 38 X 0.5MM, 2.4 MM  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
31162301
Perfiles de montaje10UnidadPERFIL METALCOM ESTRUCTURAL METAL 60 X 20 X 0.85 MM, 2.4 MM  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31163301
Plancha de relleno10UnidadPLANCHA VOLCANITA 10MM 120 X 240 CM  $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.900 $ 65.900
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTORNILLOS VULCANITA ROSCA GRUESA ZINC 8 X 3" CAJA 100  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500
Total Neto $ 476.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.535
TOTAL OC $ 567.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.