Orden de Compra. Nº3381-221-SE10 "SECRETARIA DE SUBOFLES. ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-221-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2010
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFLES. ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3381-1-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 58854,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuciòn Global
Razón Social ALVARO DAVID AVENDANO FIGUEROA
R.U.T. 13.226.643-3
Sucursal Distribuciòn Global
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jabones5BidónJABON LIQUIDO 5 LTS.JABON LIQUIDO 5 LTS. $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.450 $ 22.450
Detergentes surfactantes35UnidadLAVALOZAS 750 ML.LAVALOZAS 750 ML. $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
Removedores10UnidadLIMPIADOR MULTIUSOLIMPIADOR MULTIUSO $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Detergentes surfactantes5UnidadANTIGRASAANTIGRASA $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350
Raspadores de limpieza2UnidadVIRUTILLA FINA VIRUTILLA FINA $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
Esponjas15UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Solventes aromáticos9UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.610 $ 11.610
Mopas húmedas12UnidadTRAPERO SIMPLETRAPERO SIMPLE $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
Desinfectantes domésticos60LitroCLORO CLORO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Abrillantadores o acabados de suelos45LitroCERA AUTOBRILLO INCOLORA CERA AUTOBRILLO INCOLORA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.550 $ 89.550
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 120 X 10 UN.BOLSAS DE BASURA 80 X 120 X 10 UN. $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Papel higiénico4PaquetePAPEL HIGIENICO 500 MTS. (4 ROLLOS)PAPEL HIGIENICO 500 MTS. (4 ROLLOS) $ 6.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480 $ 26.480
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO (4 ROLLOS 50 MTS.)PAPEL HIGIENICO (4 ROLLOS 50 MTS.) $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
Toallas de papel50RolloTOALLA ABSORVENTETOALLA ABSORVENTE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 309.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.854
TOTAL OC $ 368.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.