Orden de Compra. Nº3381-251-SE15 "FDOS. PRESUP. ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-251-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2015
Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3381-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 258134,76
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 81.336.500-6
Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4GalónGALON PLATEADO GALON PLATEADO $ 39.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.120 $ 158.120
86131502
Pintura3GalónTINETA BLANCOTINETA BLANCO $ 41.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.001 $ 125.001
30131602
Ladrillos de cerámica8CajaCAJA CERAMICA CAJA CERAMICA $ 7.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.008 $ 60.008
31211904
Brochas8UnidadBROCHA DE 3"BROCHA DE 3" $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.216 $ 10.216
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito6UnidadTEFLON CAÑERIA TEFLON CAÑERIA $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.306 $ 9.306
27111716
Llave Torx4UnidadLLAVE LAVAMANO LLAVE LAVAMANO $ 6.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.064 $ 26.064
23231602
Rodillo de terminación8UnidadRODILLORODIILO $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSILICONASILICONA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
30102212
Plancha de cinc30UnidadPLANCHA ZINCPLANCHA ZINC $ 20.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.750 $ 624.750
30111701
Enlucido de yeso4kilogramoFRAGUEFRAGUE $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
31162006
Clavos de alambre4kilogramoCLAVOS DE 4´CLAVOS DE 4´ $ 2.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.628 $ 11.628
31162007
Clavos de tapicería3kilogramoCLAVO ZINCCLAVO ZINC $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.426 $ 6.426
20101801
Cernedores de cables20Metro LinealMETRO CABLE ELETRICO 2,5METRO CABLE ELETRICO 2,5 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4TiraPVC PRESIÓN 125 MMPVC PRESIÓN 125 MM $ 41.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.640 $ 164.640
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4TiraPVC PRESIÓN 110 MMPVC PRESIÓN 110 MM $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.780 $ 93.780
Total Neto $ 1.358.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.135
TOTAL OC $ 1.616.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.