Orden de Compra. Nº3381-252-SE11 "JARDIN INFANTIL ADQ. DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-252-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2011
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL ADQ. DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3381-6-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra San José Nº 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 13809,01
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS
Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA
R.U.T. 78.782.100-6
Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILERES C/CABEZAALFILERES C/CABEZA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR ARTLINEMARCADOR ARTLINE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR BLANCOMARCADOR BLANCO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA TIJERA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121904
Rellenos de tinta1UnidadTINTA PARA PLUMÓNTINTA PARA PLUMÓN $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO TINTA HP 21CARTUCHO TINTA HP 21 $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
44121505
Sobres especiales100UnidadFUNDAS PLÁSTICAS OFICIOFUNDAS PLÁSTICAS OFICIO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Marcadores1UnidadMARCADORES 12 COLORESMARCADORES 12 COLORES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
Cintas de papel1UnidadCINTELA BLANCACINTELA BLANCA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA HP 22 COLORTINTA HP 22 COLOR $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
Figuras de goma Eva30PliegoGOMA EVAGOMA EVA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
Juegos de papel surtido5PliegoPAPEL DE REGALOPAPEL DE REGALO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Papel crepé no blanqueado41PliegoPAPEL CREPEPAPEL CREPE $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.282 $ 8.282
Total Neto $ 72.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.809
TOTAL OC $ 86.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.