Orden de Compra. Nº3381-299-SE10 "FDOS. PRESUP. ADQ. DE UTILES DE ASEO SLC."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-299-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. DE UTILES DE ASEO SLC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3381-1-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra San José Nº 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 48362,2124
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Razón Social MIGUEL ANGEL CURA AMAR
R.U.T. 8.142.755-0
Sucursal MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON BARRE AGUA 46 CM. C/MANGOESCOBILLON BARRE AGUA 46 CM. C/MANGO $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA OLLAS ACERO (NO AMARILLAS)ESPONJA OLLAS ACERO (NO AMARILLAS) $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON CON MANGOESCOBILLON CON MANGO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA X 20 LTS.CERA LIQUIDA INCOLORA X 20 LTS. $ 14.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.203 $ 14.203
47131810
Productos para lavar platos40UnidadLAVALOZAS LIQUIDO QUIX 750 ML.LAVALOZAS LIQUIDO QUIX 750 ML. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336
47121903
Accesorios de limpiador por chorro de vapor o limp5UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 CC.LIMPIADOR EN CREMA 750 CC. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
12141901
Cloro Cl20LitroCLOROCLORO $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
53131608
Jabones5LitroJABON DE MANOS X 5 LTS.JABON DE MANOS X 5 LTS. $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.455 $ 34.454
47121812
Raspadores de limpieza5PaqueteVIRUTILLA PARA PISO GRUESA X 6 UNID.VIRUTILLA PARA PISO GRUESA X 6 UNID. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
47131502
Paños de limpieza20PaquetePAÑO ABSORVENTE SPONGI 3 UNID.PAÑO ABSORVENTE SPONGI 3 UNID. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
14111703
Toallas de papel30PaqueteTOALLA PAPEL 3 ROLLOS 24 HJS. D/HOJATOALLA PAPEL 3 ROLLOS 24 HJS. D/HOJA $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.980 $ 58.991
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSAS DE BASURA 0,80 X 110 10 UNID.BOLSAS DE BASURA 0,80 X 110 10 UNID. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336
47131603
Esponjas20PaqueteESPONJA ANATOMICA X 3 UNID.ESPONJA ANATOMICA X 3 UNID. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
Total Neto $ 254.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.362
TOTAL OC $ 302.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.