Orden de Compra. Nº3381-320-SE09 "FDOS. PRESUP.ORDEN DE COMPRA DESDE 3381-24-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-320-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 31-08-2009
Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP.ORDEN DE COMPRA DESDE 3381-24-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3381-24-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 65740
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Caballo Blanco
Razón Social Joel Olavarría Llanos
R.U.T. 4.824.119-0
Sucursal El Caballo Blanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11131504
Cuero28UnidadPIE DE CUERO BLANCO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200
11131504
Cuero40UnidadPIE DE SUELETA BLANCA  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones1UnidadCUCHILLO TRAMONTANA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31161807
Golillas planas800UnidadGOLILLAS  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162204
Remaches completos400UnidadREMACHES POP  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31191501
Papeles de lija1UnidadROLLO DE LIJA PARA AFILAR CUCHILLO  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
42142003
Mangos de cuchillo de grado bajo1UnidadMANGO Y LEZNA TALABARTERA  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
42142003
Mangos de cuchillo de grado bajo1UnidadMANGO CHAVETA CON REPUESTO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121904
Rellenos de tinta2UnidadLITROS DE TINTA PARA TEÑIR BLANCA  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121904
Rellenos de tinta2UnidadLITROS DE RENOVADOR BLANCO  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
60122003
Agujas de coser a mano20UnidadAGUJAS TALABARTERAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
73141602
Servicios de elaboración de hilo1Unidad KILO DE HILO ENCERADO BLANCO  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadGALON DE FULL CONTAC  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
Total Neto $ 346.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.740
TOTAL OC $ 411.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.