Orden de Compra. Nº3381-341-MC18 "FDOS PRES ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-341-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra FDOS PRES ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 64823,44
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 81.336.500-6
Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tubería de plástico10UnidadLUBRICANTE PVCLUBRICANTE PVC $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
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Tubería de plástico20UnidadCOPLAS REPARAC. 110COPLAS REPARAC. 110 $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.760 $ 132.760
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Tubería de plástico20UnidadLIJA DE METALLIJA DE METAL $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
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Tubería de plástico20UnidadTEFLON 3/4"TEFLON 3/4" $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
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Tubería de plástico6UnidadTIRAS PVC PRES.110TIRAS PVC PRES. 110 $ 27.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.384 $ 165.384
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Tubería de plástico12UnidadHOJAS DE SIERRA DE METALHOJAS DE SIERRA DE METAL $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.132 $ 12.132
Total Neto $ 341.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.823
TOTAL OC $ 405.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.