Orden de Compra. Nº3381-358-CM18 "FDOS. PRESUP. ADQ. DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA LOS SLC."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-358-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA LOS SLC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 27928
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa Verde
Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
R.U.T. 77.807.670-5
Sucursal Comercial Costa Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
2239-7-LP12
Cepillos de dientes42 (991371 )CEPILLO DE DIENTES COLGATE TWISTER FRESH 2 X 1 1008694(991371) CEPILLO DE DIENTES COLGATE TWISTER FRESH 2 X 1; Código: 980045; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.306 $ 54.306
53131502
2239-7-LP12
Pasta de dientes42 (991375 )PASTA DE DIENTES PEPSODENT DOBLE CALCIO 90 GR UNIDAD 1008703(991375) PASTA DE DIENTES PEPSODENT DOBLE CALCIO 90 GR UNIDAD; Código: 980043; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 20.328
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico42 (1214384 )PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 30 METROS DOBLE HOJA PAQUETE 8 ROLLOS 1239884(1214384) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 30 METROS DOBLE HOJA PAQUETE 8 ROLLOS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.902 $ 76.902
Total Neto $ 151.536
Descuento $ 4.546
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.928
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 174.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.