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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3381-40-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDOS. PRESUP. ADQ. DE VIVERES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3381-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
75.245.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
75.245.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
24997,806 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Panaderia Ketty |
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Razón Social |
PANIFICADORA HECTOR ARRIAGADA SANTOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.007.767-4 |
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Sucursal |
Panaderia Ketty |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50193002
| Bebidas Infantiles | 192 | Unidad | JUGOS | JUGOS |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.400
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$ 38.400
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 96 | Unidad | GALLETAS | GALLETAS |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.520
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$ 35.520
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50202310
| Agua mineral | 96 | Unidad | AGUA MINERAL 500CC | AGUA MINERAL 500CC |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.400
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$ 38.400
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50181901
| Pan fresco | 8,58 | kilogramo | PAN CORRIENTE | PAN CORRIENTE |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.692
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$ 6.692
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50131801
| Queso natural | 2,7 | kilogramo | QUESO | QUESO |
$ 4.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.555
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$ 12.555
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Total Neto
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$ 131.567
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.998
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$ 156.565
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.