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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3381-421-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDOS. PRESUP. MEJORA RACION PARA SLC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3381-1-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
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R.U.T. |
75.245.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
36270,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIGUEL ANGEL CURA AMAR |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL CURA AMAR
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R.U.T. |
8.142.755-0 |
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Sucursal |
MIGUEL ANGEL CURA AMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Jugos y néctar envasados | 246 | Unidad | JUGO | JUGO |
$ 202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.692
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$ 49.692
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| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 246 | Unidad | CHOCOLATE CAPRI | CHOCOLATE CAPRI |
$ 242,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.532
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$ 59.532
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| Galletas dulces o pastelitos | 246 | Paquete | GALLETAS RELLENA | GALLETAS RELLENA |
$ 332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.672
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$ 81.672
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Total Neto
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$ 190.896
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.270
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$ 227.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.