Orden de Compra. Nº3381-7-SE10 "FDOS. ACTO ELECC. 2DA. VUELTA ADQ. DE ARTS.DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS. ACTO ELECC. 2DA. VUELTA ADQ. DE ARTS.DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3381-43-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 79831,9656
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Razón Social MIGUEL ANGEL CURA AMAR
R.U.T. 8.142.755-0
Sucursal MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel higiénico72RolloCONFORT DE 4 ROLLOS X PQTES.CONFORT DE 4 ROLLOS X PQTES. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
Cloro Cl72UnidadCLORO 950 CC.CLORO 950 CC. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.576 $ 72.576
Toallas de papel72RolloTOALLA DE PAPEL 3 ROLLOS POR PQTE.TOALLA DE PAPEL 3 ROLLOS POR PQTE. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Esponjas72UnidadESPONJAESPONJA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
Productos para lavar platos72UnidadLAVALOZAS QUIXLAVALOZAS QUIX $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Jabones72UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
Detergentes surfactantes180SachetCERA CREMA 400 GRS.CERA CREMA 400 GRS. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.520 $ 119.520
Soluciones de glutaraldehído108UnidadPASTILLA DESODORANTE PARA W.C.PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.352 $ 26.328
Paños de limpieza absorbente72UnidadPAÑO ABSOBENTE SPONGIPAÑO ABSOBENTE SPONGI $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.