Orden de Compra. Nº3381-8-SE14 "FDOS. PRESUP. ADQ. DE VIRUTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-8-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2014
Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. DE VIRUTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-8-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 120080
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEISM Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES SANTA MONICA LIM
R.U.T. 76.595.660-9
Sucursal GEISM Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121501
Salvado de trigo puro4000kilogramoVIRUTAVIRUTA $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.000 $ 632.000
Total Neto $ 632.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.080
TOTAL OC $ 752.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.