Orden de Compra. Nº3381-82-SE10 "SECRETARIA OFICIALES. ADQ. ELEM. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-82-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES. ADQ. ELEM. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3381-1-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra San José Nº 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 14364,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Razón Social MIGUEL ANGEL CURA AMAR
R.U.T. 8.142.755-0
Sucursal MIGUEL ANGEL CURA AMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLA OLLA GRUESAVIRUTILLA OLLA GRUESA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLA OLLA FINAVIRUTILLA OLLA FINA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
Papel higiénico96RolloCONFORT CONFORT $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.792 $ 21.792
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA X 750 ML.CIF CREMA X 750 ML. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA LIQUIDA ROJACERA LIQUIDA ROJA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
Toallas de papel24RolloNOVA ABOLENGONOVA ABOLENGO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Detergentes surfactantes4UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
Jabones5LitroJABON LIQUIDO BALLERINAJABON LIQUIDO BALLERINA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
Paños de limpieza absorbente8UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808
Productos de limpieza de superficies de contacto3UnidadPOETT PISOPOETT PISO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
Cloro Cl4UnidadCLORO X 4 LTS.CLORO X 4 LTS. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadCERA INCOLORACERA INCOLORA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
Insecticidas3UnidadRAID AEROSOLRAID AEROSOL $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.418 $ 5.418
Detergentes surfactantes3UnidadGLASSEX MULTIUSOGLASSEX MULTIUSO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665
Mopas húmedas3UnidadTRAPERO DOBLE OJALTRAPERO DOBLE OJAL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 75.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.365
TOTAL OC $ 89.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.