Orden de Compra. Nº
3382-10-SE25
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REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CCM "CONCEPCIÓN"
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3382-10-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CCM "CONCEPCIÓN"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3382-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción
Razón Social
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T.
65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra
General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-003 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T.
65.311.270-K
Dirección de Facturación
GENERAL NOVOA Nº 210
Comuna
Concepción
Impuesto
547703,88
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL NOVOA Nº 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GALENICA S.A.
Razón Social
GALENICA S.A.
R.U.T.
79.622.060-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA HORMONALES, INMUNOENSAYOS, NIVEL 3 BR-373 12x5ML.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 505.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 505.913
$ 505.913
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE HORMONAS, INMUNOENSAYO. BR-BC75 12X5ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 1.218.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218.000
$ 1.218.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE QUIMICA CLÍNICA, NIVEL 1 BR-C-310. 12X5ML.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 375.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375.913
$ 375.913
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE QUIMICA CLÍNICA, NIVEL 2 BR-C-315. 12X5ML.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 305.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.913
$ 305.913
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA HORMONALES, INMUNOENSAYOS, NIVEL 1 BR-371 12x5ML.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 476.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.913
$ 476.913
Total Neto
$ 2.882.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 547.704
TOTAL OC
$ 3.430.356
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.