Orden de Compra. Nº3382-101-SE10 "Adquisiciòn de Insumos de Escritorio para el CCM."
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3382-101-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisiciòn de Insumos de Escritorio para el CCM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3382-24-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Facturación General Novoa 210
Comuna Concepción
Impuesto 12268,49
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN LOBOS PUENTES
Razón Social JUAN LOBOS PUENTES
R.U.T. 4.027.749-8
Sucursal JUAN LOBOS PUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLibro de acta de 200 Hojas.Libros o cuadernos de registro $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.328 $ 5.328
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ UNIBALLLápiz pasta $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
31201603
Gomas5UnidadDEDOS DE GOMAGOMAS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS MEDIANASTIJERAS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS AA. ALCALINASPILAS ALCALINAS $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE PARA CD.SOBRES ESPECIALES $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios300UnidadFUNDAS PLASTICASFundas de productos de identificación o accesorios $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADOR DE PALANCAFundas de productos de identificación o accesorios $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadCUADERNOS CON INDICELibros o cuadernos de registro $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
43232503
Corrector ortográfico10UnidadLAPIZ CORRECTORCorrector ortográfico $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ GRAFITOLápices de madera $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACOS CHICOS AMARILLOSNotas de papel autoadhesivo $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección15UnidadPLUMON PILOT FINOPlumas, bolígrafos o lápices de corrección $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.105 $ 12.105
Total Neto $ 64.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.268
TOTAL OC $ 76.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.