Orden de Compra. Nº
3382-133-SE23
"
REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CCM "CONCEPCIÓN"
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3382-133-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CCM "CONCEPCIÓN"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3382-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción
Razón Social
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T.
65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra
General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-003 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T.
65.311.270-K
Dirección de Facturación
General Novoa 210
Comuna
Concepción
Impuesto
733201,64
Dirección de Envío de la Factura
General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GALENICA S.A.
Razón Social
GALENICA S.A.
R.U.T.
79.622.060-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE QUIMICA EN ORINAS CUANTITATIVAS NIBEL 2 BR-398, 12X10 ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 307.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 615.826
$ 615.826
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA INMUNOLOGICOS NIVEL 2 BR-595, 6X3 ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 448.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 897.826
$ 897.826
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE QUIMICA EN ORINAS CUANTITATIVAS NIBEL 1 BR-397, 12X10 ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 299.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 599.826
$ 599.826
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA INMUNOLOGICOS NIVEL 1 BR-594, 6X3 ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 326.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 653.826
$ 653.826
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE COAGULACIÓN, NIVEL 1 BR-744 12X1ML
$ 279.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 559.826
$ 559.826
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE COAGULACIÓN, NIVEL 1 BR-744 12X1ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 265.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 531.826
$ 531.826
Total Neto
$ 3.858.956
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 733.202
TOTAL OC
$ 4.592.158
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.