Orden de Compra. Nº3382-182-SE10 "Adquisicion de Insumos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3382-182-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3382-116-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Facturación General Novoa 210
Comuna Concepción
Impuesto 62701,9
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ANDRETTA
Razón Social VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.028.930-0
Sucursal SUPERMERCADO ANDRETTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadQUICK LIQUIDODetergentes surfactantes $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
47131801
Limpiadores de suelos24UnidadPOETT LIMPIADOR DE PISOLimpiadores de suelos $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.088 $ 20.088
47131603
Esponjas12UnidadPAÑO TRAMY VIRUTEXEsponjas $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA BASURA 50 X 70Bolsas de basura $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA ASURA 80 X 110Bolsas de basura $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA BASURA EXTRA GRANDEBolsas de basura $ 2.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.350 $ 131.350
47131502
Paños de limpieza24UnidadESPONGIPaños de limpieza $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131618
Mopas húmedas4UnidadMOPA HUMEDAMopas húmedas $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
47131602
Paños de limpieza absorbente12UnidadTRAPERO DOBLEPaños de limpieza absorbente $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540
47131605
Cepillos de limpieza12UnidadESCOBILLAS PARA UÑASCepillos de limpieza $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
Total Neto $ 330.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.702
TOTAL OC $ 392.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.