Orden de Compra. Nº3382-2-SE10 "Adquisición insumos dentales CCM. Concepción"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3382-2-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos dentales CCM. Concepción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3382-65-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Facturación General Novoa 210
Comuna Concepción
Impuesto 149942,68
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales2Unidad SELLANTE DE FOTOCURADO INSTITUCION SET 3M $ 11.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.304 $ 22.304
30201903
Unidades dentales1Unidad CAJA DE BISTURI Nº15 X 100 UD $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
30201903
Unidades dentales1Unidad CAJA DE BISTURI Nº10 X 100 UD $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
30201903
Unidades dentales4Unidad PASTA IMPRE. KIT MASILLA+ACTIVADOR+FLUIDO SPEEDEX COLTENE $ 24.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
30201903
Unidades dentales20UnidadYESO PIEDRA AMARILLO X KILOUnidades dentales $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30201903
Unidades dentales24UnidadKILOREPUESTO PINCEL AZUL CAVIBRUSH X 100 UDS FGMUnidades dentales $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360
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Unidades dentales6UnidadREPUESTO PERNOS DE FIBRA VIDRIO Nº1 ANGELUSUnidades dentales $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740
30201903
Unidades dentales6UnidadREPUESTO PERNOS DE FIBRA VIDRIO Nº2 ANGELUSUnidades dentales $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740
30201903
Unidades dentales1UnidadACRILICO ROSADO AUTOC. 250 GRS MARCHEUnidades dentales $ 4.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.444 $ 4.444
30201903
Unidades dentales40Unidad SUERO FISIOLOGICO 250ML 9% MATRAZ $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30201903
Unidades dentales6Unidad HIDROXIDO DE CALCIO CAPSULAS HERTZ $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
30201903
Unidades dentales6Unidad PINCELES PARA ADHESIVO X 60 UDS USA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
30201903
Unidades dentales4Unidad ACTIVADOR SPEEDEX COLTENE $ 7.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.660 $ 29.660
30201903
Unidades dentales4Unidad GOMA DIQUE CORTADA 5X5 X 52 LAMINAS HYGENIC $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
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Unidades dentales10Unidad PELICULA RADIOG. IP21 CAJA X150 UDS KODAK $ 20.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.760 $ 206.760
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Unidades dentales10UnidadANESTESIA 3% T/VIDRIO CAJA X 50 UDS ISOCAINA NOVOCOL USAUnidades dentales $ 10.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.200 $ 108.200
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Unidades dentales4UnidadTIRANERVIOS BLANCOS SET X 10 UDS MAILLEFER SUIZAUnidades dentales $ 3.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.692 $ 12.692
30201903
Unidades dentales4UnidadTIRANERVIOS SURTIDOS SET X 10 UDS MAILLEFER SUIZA  $ 3.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.692 $ 12.692
Total Neto $ 789.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.943
TOTAL OC $ 939.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.