Orden de Compra. Nº3382-369-SE09 "Insumos de oficina para el CCM"Concepción""
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3382-369-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina para el CCM"Concepción"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3382-24-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Facturación General Novoa 210
Comuna Concepción
Impuesto 59396,85
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN LOBOS PUENTES
Razón Social JUAN LOBOS PUENTES
R.U.T. 4.027.749-8
Sucursal JUAN LOBOS PUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Artículos de escritorio2UnidadCARTUCHOS TINTA EPSONCARTUCHOS TINTA EPSON $ 8.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.352 $ 16.352
Artículos de escritorio5UnidadTONER HP-1022 COD. Q2612ATONER HP-1022 COD. Q2612A $ 43.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.355 $ 215.355
Artículos de escritorio2UnidadCATRICH EPSON T017 NEGRO (777)CATRICH EPSON T017 NEGRO (777) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Artículos de escritorio6UnidadTABLA DE ACRILICO C/APRETADORTABLA DE ACRILICO C/APRETADOR $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094
Artículos de escritorio100UnidadFUNDAS PLASTICAS PARA HOJASFUNDAS PLASTICAS PARA HOJAS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Artículos de escritorio4UnidadCINTA PARA SUMADORACINTA PARA SUMADORA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
Artículos de escritorio10UnidadBATERIA CR-2025BATERIA CR-2025 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Artículos de escritorio1UnidadORGANIZADOR FULLSYSTEMORGANIZADOR FULLSYSTEM $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
Total Neto $ 312.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.397
TOTAL OC $ 372.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.