|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3382-421-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE CLINICAS DENTALES DEL CCMC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3382-28-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción |
|
Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
|
|
R.U.T. |
65.311.270-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Novoa 210 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
|
|
R.U.T. |
65.311.270-K |
|
Dirección de Facturación |
General Novoa 210 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
1224892 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
incichile |
|
Razón Social |
MARIANA CAROLINA CONCHA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
10.209.003-9 |
|
Sucursal |
incichile |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | Mantenimiento, Reparación y Remodelación de las clínicas dentales del Centro Clínico Militar “Concepción”. | Según EETT |
$ 6.446.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.446.800
|
$ 6.446.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.446.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.224.892
|
|
$ 7.671.692
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.