Orden de Compra. Nº
3382-52-SE23
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REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CCM "CONCEPCIÓN"
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3382-52-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CCM "CONCEPCIÓN"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3382-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción
Razón Social
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T.
65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra
General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.003 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T.
65.311.270-K
Dirección de Facturación
General Novoa 210
Comuna
Concepción
Impuesto
862624,7
Dirección de Envío de la Factura
General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GALENICA S.A.
Razón Social
GALENICA S.A.
R.U.T.
79.622.060-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE COAGULACIÓN, NIVEL 2 BR-745 12X1ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 279.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 559.826
$ 559.826
30201902
Unidades de laboratorio
3
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA HORMONALES, INMUNOENSAYOS, NIVEL 1 BR-371 12X5 ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 476.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430.739
$ 1.430.739
30201902
Unidades de laboratorio
3
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA HORMONALES, INMUNOENSAYOS, NIVEL 3 BR-373 12X5 ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 505.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.517.739
$ 1.517.739
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN EXTERNA, COAGULACIÓN, PROGRAMA ANUAL BR-BC34 12X1ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
CONTROL PARA EVALUACIÓN INTERNA DE COAGULACIÓN, NIVEL 1 BR-744 12X1ML
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, CON INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CCM CONCEPCIÓN
$ 265.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 531.826
$ 531.826
Total Neto
$ 4.540.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 862.625
TOTAL OC
$ 5.402.755
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.