|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3382-653-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
repuestos equipos kinesicos del CCMC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3382-42-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC |
|
Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
|
|
R.U.T. |
65.311.270-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Novoa 210 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
|
|
R.U.T. |
65.311.270-K |
|
Dirección de Facturación |
General Novoa 210 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
19391,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.550-1 |
|
Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | repuestos para los equipos de kinesiologia switch y baterías | Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación |
$ 113.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.400
|
$ 113.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.400
|
|
Descuento
|
$ 11.340
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.391
|
|
$ 121.451
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.