Orden de Compra. Nº3382-689-SE10 "Adquisición de Insumos de Aseo CCM Concepción"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3382-689-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Aseo CCM Concepción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3382-116-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Facturación General Novoa 210
Comuna Concepción
Impuesto 63436,63
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ANDRETTA
Razón Social VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.028.930-0
Sucursal SUPERMERCADO ANDRETTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadCIF CREMADetergentes surfactantes $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.176 $ 28.176
47121605
Limpiadores de suelo24UnidadPOETT LIMPIADOR DE PISOLimpiadores de suelo $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.088 $ 20.088
53131606
Desodorantes24UnidadLYSOFORM FRASCO SPRAYDesodorantes $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
53131606
Desodorantes10UnidadPURISOL BARRA DIFERENTES AROMASDesodorantes $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONESEscobillones $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.786 $ 6.786
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑO ASEO AMARILLOEscobillones $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORAEscobillones $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO X LITROEscobillones $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.755 $ 4.755
13111307
Espuma de goma10UnidadRENOVADOR DE GOMAEspuma de goma $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadCIF CLORO GELDetergentes surfactantes $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.272 $ 28.272
47131830
Productos de limpieza de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250 CC FRASCO Productos de limpieza de muebles $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.930 $ 5.930
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70Bolsas de basura $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90Bolsas de basura $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
47131611
Palas para basura6UnidadPALAS PLASTICASPalas para basura $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSILICONA AUTOSilicona $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AUTO GLADE SPORTSolventes aromáticos $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
53131606
Desodorantes10UnidadGLADE TOQUEDesodorantes $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
53131606
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAYDesodorantes $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
Total Neto $ 333.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.437
TOTAL OC $ 397.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.