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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3382-747-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2019 CCMC Y SCMMs |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción |
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Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
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R.U.T. |
65.311.270-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Novoa 210 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
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R.U.T. |
65.311.270-K |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 210 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
52,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 210 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CALL SERVICE |
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Razón Social |
ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ
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R.U.T. |
13.952.544-2 |
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Sucursal |
CALL SERVICE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212110 2239-5-LP14
| Impresoras multifunción | 14358 | | (1372254 )ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L 5650DN POR 12 MESES 1398756 | (1372254) ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L 5650DN POR 12 MESES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 0,02
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 287,16
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US$ 287,16
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Total Neto
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US$ 287,16
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Descuento
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US$ 8,61
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 52,92
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 331,47
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.