Orden de Compra. Nº3382-751-SE15 "INSUMOS PARA MANTENCION AUTOCLAVE DEL CCMC"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3382-751-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENCION AUTOCLAVE DEL CCMC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3382-28-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION
R.U.T. 65.311.270-K
Dirección de Facturación General Novoa 210
Comuna Concepción
Impuesto 2777,61
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oppici S.A.
Razón Social OPPICI S A
R.U.T. 80.695.500-0
Sucursal Oppici S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
Sets de esterilización1Unidad no definidasaco de sal de 20kg para ablandador de agua Sets de esterilización $ 14.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.619 $ 14.619
Total Neto $ 14.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.778
TOTAL OC $ 17.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.