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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3383-11476-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-11108-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3383-11108-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Central Odontológica del Ejército - COE |
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Razón Social |
Central Odontologica Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.031-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Central Odontologica Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.031-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8524,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Caleu Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA CALEU LTDA
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R.U.T. |
79.556.040-8 |
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Sucursal |
Distribuidora Caleu Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 48 | Unidad | detergente en polvo -Rinso caja de 200 gr. - caja | detergente en polvo -Rinso caja de 200 gr. - caja |
$ 310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.880
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$ 14.880
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31201611
| Adhesivos de láminas | 36 | Rollo | Film plastico strech ( similar alusa plastico ) - rollo | Film plastico strech ( similar alusa plastico ) - rollo |
$ 833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.988
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$ 29.988
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Total Neto
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$ 44.868
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.525
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$ 53.393
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.