Orden de Compra. Nº3383-127-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-27-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Central Odontologica Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3383-127-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-27-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3383-27-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE
Razón Social Central Odontologica Del Ejercito
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central Odontologica Del Ejercito
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 95684
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despacho
Alameda 1449 Torre C 6to. piso, Sra. Monica Ahumada
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ
R.U.T. 5.892.120-3
Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra30PaqueteAlgodón prensado paquete de 500 grs.Algodón prensado paquete de 500 grs. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42312201
Sutura5CajaSutura c/aguja 3/0x17 seda negra trenzada no absorbible, 45cm. pack 24 unidades - Tipo Seda-Silk (Eticom)Sutura c/aguja 3/0x17 seda negra trenzada no absorbible, 45cm. pack 24 unidades - Tipo Seda-Silk (Eticom) $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42312201
Sutura17CajaSutura C/aguja 3/0x20 seda negra trenzada no absorbible 45cm pack 24 unidades - Tipo Seda-Silk (Ethicom)Sutura C/aguja 3/0x20 seda negra trenzada no absorbible 45cm pack 24 unidades - Tipo Seda-Silk (Ethicom) $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.600 $ 336.600
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio2MatrazSuero fisiológico matraz, cajas de 20 unidades de 500cc cada una.Suero fisiológico matraz, cajas de 20 unidades de 500cc cada una. $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio4MatrazSuero Fisiológico Matraz, caja de 10 unidades de 1.000 cc cada unaSuero Fisiológico Matraz, caja de 10 unidades de 1.000 cc cada una $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 503.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.684
TOTAL OC $ 599.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.