Orden de Compra. Nº3383-136-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-77-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3383-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-77-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
Comuna Santiago
Impuesto 388930
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES LAZARO SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LAZARO SPA
R.U.T. 78.165.086-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES LAZARO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121904
Rellenos de tinta3BotellaTINTA EPSON 664 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L365  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44103103
Tóner2UnidadTONER HP 2226X PARA IMPRESORA LASERJET PRO M402/MFP  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44103103
Tóner1UnidadTONER LASER HP-1022 (Q2612A) PARA IMPRESORA HP LASERJET 1022N  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44103103
Tóner4UnidadTONER HP LASERJET CF287A CARTRIDGE 041 PARA IMPRESORA HP 501DN  $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora10TamborTAMBOR BROTHER DR1060 PARA IMPRESORA DCP-1617NW  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
44103103
Tóner4UnidadTONER HP 151A PARA IMPRESORA LASERJET PRO 4003DWTONER HP W1510A (151A) NEGRO ORIGINAL $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44103103
Tóner4UnidadTONER GG-FKTK1175C PARA IMPRESORA KYOCERA (TK-1175)TONER KYOCERA M26400IDW/L M2040 TK 1175 INT $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44103103
Tóner2UnidadTONER BROTHER TN 620 PARA IMPRESORA MFC-8480DNTONER BROTHER TN-620 BLACK ORIGINAL $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
44103103
Tóner20UnidadTONER BROTHER TN 1060 PARA IMPRESORA DCP-1617NWTONER BROTHER TN-1060 PARA 1000 PAGS. NEGRO ORIGINAL $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 2.047.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.930
TOTAL OC $ 2.435.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.