Orden de Compra. Nº3383-213-CM25 "Orden de Compra: 3383-213-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3383-213-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3383-213-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
Comuna Santiago
Impuesto 201320,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM100 (4472096) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4472096) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.200 $ 304.200
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM200 (4472115) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4472115) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° $ 3.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.200 $ 692.200
0
2239-16-LR24
PEGAMENTO BARRA ADIX TRANSP 21GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD RM72 (4474148) PEGAMENTO BARRA ADIX TRANSP 21GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD RM(4474148) PEGAMENTO BARRA ADIX TRANSP 21GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
0
2239-16-LR24
CARPETA FULTON´S OFFICE ACCOCLIP OFICIO BOLSILLO TRIÁNGULAR P/LISO S/DISEÑO UNIDAD RM100 (4387888) CARPETA FULTON´S OFFICE ACCOCLIP OFICIO BOLSILLO TRIÁNGULAR P/LISO S/DISEÑO UNIDAD RM(4387888) CARPETA FULTON´S OFFICE ACCOCLIP OFICIO BOLSILLO TRIÁNGULAR P/LISO S/DISEÑO UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
Total Neto $ 1.059.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.320
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.260.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.