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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3383-342-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Toalla de papel Scott |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Central Odontológica del Ejército - COE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.031-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.031-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
144064,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A
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R.U.T. |
96.829.680-9 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 20 | | (813589) TOALLA DE PAPEL SCOTT DE MANO EN ROLLO AIRFLEX (RT) 150 MT X 6 818589 | (813589) TOALLA DE PAPEL SCOTT DE MANO EN ROLLO AIRFLEX (RT) 150 MT X 6; Código: ;Región : RM
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$ 39.907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.140
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$ 798.140
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Total Neto
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$ 798.140
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Descuento
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$ 39.907
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.064
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 902.297
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.