Orden de Compra. Nº3383-383-CM18 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3383-383-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMO PERTENECIENTE AL ÁREA DE LA SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina
Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
R.U.T. 81.698.900-0
Sucursal Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia1 (1585313 )CURSO GENERAL - HER. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS EN LA GESTIÓN PARA NO ESPEC. VALOR POR ALUMNO 1587210(1585313) CURSO GENERAL - HER. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS EN LA GESTIÓN PARA NO ESPEC. VALOR POR ALUMNO; Código: HCC-CM18; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 426.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.500 $ 426.500
Total Neto $ 426.500
Descuento $ 63.975
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 362.525

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.