Orden de Compra. Nº3383-424-CM17 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3383-424-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
Comuna Santiago
Impuesto 73144,5166
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar40 (960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: 85525;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso4 (1006596) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS 1024596(1006596) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS; Código: 99005;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.400 $ 67.400
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso110 (1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: 99006;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.260 $ 216.260
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos90 (1007349) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA ROJA UNIDAD 1025349(1007349) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA ROJA UNIDAD; Código: 12294RJ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel84 (1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625(1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: 10836;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.692 $ 13.692
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo72 (1339565) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO UNIDAD 1365768(1339565) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO UNIDAD; Código: 11238AM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.184 $ 68.184
Total Neto $ 388.766
Descuento $ 3.795
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.145
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 458.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.