Orden de Compra. Nº3383-525-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3383-137-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Central Odontologica Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3383-525-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3383-137-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantener stock para bodega
Proveniente de Licitación 3383-137-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE
Razón Social Central Odontologica Del Ejercito
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central Odontologica Del Ejercito
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago
Impuesto 2736
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social César Santibañez A.
R.U.T. 5.439.499-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Rinso 200 grs.60UnidadRinso 200 grs.detergente de 200 grs. rinso $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 14.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 2.736
TOTAL OC $ 17.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.