|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3383-75-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-5-LE19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3383-5-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Central Odontológica del Ejército - COE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.031-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.031-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
17860 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dipromed S.A. |
|
Razón Social |
DIPROMED S A
|
|
R.U.T. |
86.397.000-8 |
|
Sucursal |
Dipromed S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152424
| Cementos dentales a base de agua | 4 | Unidad | Cemento Quirurgico COE Pak set | CEMENTO QUIRURGICO COE PAK SET MARCA GC |
$ 23.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.000
|
$ 94.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.860
|
|
$ 111.860
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.