|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3384-11792-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Papel Bond 90 gr. P/Plotter |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3384-11240-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Instituto Geográfico Militar -IGM |
|
Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
|
|
R.U.T. |
81.448.600-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Nueva Santa Isabel 1640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
|
|
R.U.T. |
81.448.600-1 |
|
Dirección de Facturación |
bodega del proveedor |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
34675 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
bodega del proveedor |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho | Se requiere que despacho sea en 24 hrs. de acuerdo a los TDR. |
|
|
Proveedor |
Correa Hnos y Cia Ltda |
|
Razón Social |
CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.881.670-7 |
|
Sucursal |
Correa Hnos y Cia Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111510
| Papel para plotter | 50 | Rollo | | Rollos de Papel Bond de 90grs.formato 36x40 mtrs. |
$ 3.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 182.500
|
$ 182.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 182.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.675
|
|
$ 217.175
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.