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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3384-207-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición y cambio de repuestos de ascensores. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3384-35-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Geográfico Militar -IGM |
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Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santa Isabel 1651 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Isabel 1651 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1273000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Isabel 1651 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Razón Social |
LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.641.225-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | Servicio de adquisición y cambio de 8 ocho piolas de cables de acero, revisión y reparación de poleas para 2 dos ascensores del IGM. | Servicio de adquisición y cambio de 8 ocho piolas de cables de acero, revisión y reparación de poleas para 2 dos ascensores del IGM. |
$ 6.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.700.000
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$ 6.700.000
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Total Neto
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$ 6.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.273.000
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$ 7.973.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.