Orden de Compra. Nº3384-252-SE24 "Arriendo 11 Eq. Macintos, 1 impresora, 2 servidore"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-252-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Arriendo 11 Eq. Macintos, 1 impresora, 2 servidore
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3384-62-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100000622024 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651
Comuna Santiago
Impuesto 564006,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Netics SpA
Razón Social NETICS SPA
R.U.T. 76.363.873-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Netics SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1Unidad InternacionalContratación del servicio de arriendo de: 11 equipos Macintosh, una impresora, dos servidores de almacenamiento (NAS) y software para el IGM. Periodo 08JUL2024 al 07AGO2024. Cuota 7/36Contratación del servicio de arriendo de: 11 equipos Macintosh, una impresora, dos servidores de almacenamiento (NAS) y software para el IGM. Periodo 08JUL2024 al 07AGO2024. Cuota 7/36 $ 2.968.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.968.456 $ 2.968.456
Total Neto $ 2.968.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 564.007
TOTAL OC $ 3.532.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.