|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3384-357-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cartulina Roja 180 grs. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Proveniente de Licitación
|
3384-127-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Instituto Geográfico Militar -IGM |
|
Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
|
|
R.U.T. |
81.448.600-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Nueva Santa Isabel 1640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
|
|
R.U.T. |
81.448.600-1 |
|
Dirección de Facturación |
bodega del proveedor |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
77900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
bodega del proveedor |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PAPELES GL Y COMPANIA LTDA
|
|
R.U.T. |
78.732.180-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14121503
| Cartulina | 2000 | Pliego | Cartulina | Cartulina color Roja de 185 grs. formato 50x65 ·/· |
$ 205,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 410.000
|
$ 410.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 410.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.900
|
|
$ 487.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.